p3开机号近十期号码查询结果|p3开机号近100期号码查询
當前位置:首頁>部門預決算
中共南京市委組織部2016年部門預算編制說明(已補充表格)
來源: 中共南京市委組織部 發布時間: 2016-09-26 瀏覽數: 35677

一、部門基本情況

(一)部門預算單位構成

中共南京市委組織部為一級預算單位,所屬組織部機關、南京市黨員干部現代遠程教育中心、南京市老干部活動中心和南京市高層人才交流服務中心等4家獨立核算二級預算單位。其中,組織部機關為行政單位,執行行政單位會計制度;南京市黨員干部現代遠程教育中心和南京市老干部活動中心為參照公務員管理事業單位,南京市高層人才交流服務中心為自收自支事業單位,均執行事業單位會計制度。

 (二)部門職責

研究指導全市黨組織建設,探索新經濟組織中黨組織的設置和活動方式;負責全市黨員管理、發展和隊伍建設,規劃黨員教育;研究解決新形勢下全市黨建面臨的實際問題。

指導全市貫徹落實黨的干部工作方針,推進干部人事制度改革;研究市管領導班子思想政治和作風建設,提出市管干部的調整、配備建議;承擔省、部屬駐寧機構的干部協管工作。

牽頭研究制定全市人才工作政策法規、總體規劃和年度目標,并組織實施;創新工作制度,加大引進力度,推動緊缺人才集聚;優化服務環境,開展人才工作考核。

協同有關部門,規劃、檢查和實施全市干部教育培訓、公務員管理,制定退(離)休干部政策,開展干部選拔任用的監督檢查,承辦市委和上級組織部門交辦的其他事

(三)2016 年部門工作任務及目標

1、突出黨性學習教育,深入推進思想和作風建設

2、堅持德才兼備、人崗相適,加強領導班子和干部隊伍建設

3、落實從嚴規范要求,強化干部選拔任用和監督管理

4、注重干部日常管理,提升基礎工作規范化水平

5、堅持大抓基層導向,推進基層黨建工作務實創新

6、堅持黨管人才,以更實舉措謀劃推進人才工作

7、推進組織系統自身建設,著力建設模范部門過硬隊伍

二 、關于2016年部門預算的說明

(一)2016年預算基本情況

1、預算收支基本情況

全系統部門預算總額4069萬元,其中:部機關3256萬元,遠程教育中心218萬元,老干部活動中心198萬元,高層人才交流中心397萬元。

本年度收入預算4069萬元,其中:公共財政撥款(補助)3909萬元,納入一般公共預算管理的行政事業性收費(非稅收入)160萬元。

本年度支出預算4069萬元,其中:基本支出2533萬元,包括:工資福利支出1826萬元,商品和服務支出338萬元,對個人和家庭補助支出369萬元;項目支出1429萬元;其他支出(不可預見費)107萬元。

2016年度部門預算中含納入一般公共預算管理的行政事業性收費160萬元,系南京市高層人才交流服務中心開展人事檔案、人事關系托管業務,為托管企業提供代辦代繳社保及公積金等服務收取的委托保管費。

2、“ 三公經費” 和會議費 、培訓費預算情況

“三公”經費是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出;公務用車購置及運行維護費是指單位公務用車購置、租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待支出。

2016年度因公出國(境)費由財政實行集中管理,總量控制,在年度執行中由市財政根據市政府出國任務審批意見辦理相關經費預算調整手續;公務用車購置費無、公務用車運行維護費目前仍按老標準、老方法進行編制,待公務用車改革方案正式出臺后,將對相關預算適時調整,預算金額為42.60萬元。公務接待費為91.75萬元。

會議費是反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出;培訓費反映單位在境內發生的各類培訓支出。

2016年財政撥款會議費預算21.66萬元、培訓費預算318.78萬元。

(二)2016年部門項目支出預算說明

2016年部門項目支出總額為1429萬元,為延續性項目,項目支出如下:

1、部機關項目支出為1001萬元,分別為:干部信息管理:57萬元;老干部工作經費:10萬元;市管干部檔案維護費:5.5萬元;機要與通訊經費:13萬元;全市人才工作經費:103萬元;全市干部交流工作經費:82萬元;干部學習調研工作經費:66.6萬元;全市干部教育經費:650萬元;辦公設備購置費:13.9萬元。

2、遠程教育中心項目支出為118萬元,分別為:遠程教育會議培訓:10萬元;遠程教育電視片拍攝制作:30萬元;遠程教育平臺維護:30萬元;網絡使用及服務器托管費:48萬元

3、老干部活動中心項目支出為101萬元,分別為:物業管理費 12萬元;開展全市老干部活動及講座、報告會等費用31萬元;中央空調、電梯、消防等設備維護費 35萬元;大樓及活動場所維護費 15萬元;老干部活動場所器材更新添置費 8萬元。

4、高層人才服務中心項目支出為209萬元,分別為:題庫維護管理經費 35萬元;人才檔案管理工作經費 73萬元;人才管理工作經費 81萬元;全市院士活動經費20萬元。

三、關于預算科目的有關說明及名詞解釋

(一)201一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。 

(二)208社會保障和就業(類)支出:指政府在社會保障與就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
    (三)2080504未歸口管理的行政事業離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。2080599其他行政事業單位離退休:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
    (四)210醫療衛生與計劃生育(類)支出:指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
    (五)221住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城鄉社區住宅等支出。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
    (六)2210201住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    (七)2210202提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
2210203購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(八)2013201行政運行,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(九)2013202一般行政管理事務,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十)2013250事業運行,反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(十一)2013602一般行政管理事務,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

       “三公” 經費增減變化及原因 
   2015年度財政撥款“三公”經費預算合計數為759.99萬元,其中:因公出國(境)費573萬元(含市委組織部牽頭承辦的全市干部、人才境外培訓費)、無公務用車購置費、公務用車運行維護費65.1萬元、公務接待費121.89萬元。2016年度財政撥款“三公”經費預算合計數為434.35萬元,其中:因公出國(境)費300萬元無公務用車購置費、公務用車運行維護費42.6萬元、公務接待費91.75萬元。  
需要說明的是: 
  1、單位嚴格執行八項規定,公務接待費比上年減少30.14萬元。 
  2、根據工作安排,因公出國(境)費預算比去年減少273萬元。 

 

blob.png

blob.png

1.png

2.png

3.png

4.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png

 

C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面QQ截圖20161128160951.png

 

 

 

 

版權所有:中國共產黨南京市委員會組織部 蘇ICP備09086737號

p3开机号近十期号码查询结果